來(lái)源:北京商報 2006年9月25日 廣西天華編輯
未來(lái)5年,審計署將評價(jià)國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任履行情況,檢查重大經(jīng)營(yíng)決策及經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題。22日,審計署發(fā)布《審計署2006至2010年審計工作發(fā)展規劃》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》)指出,在“十一五”期間,審計署將加強對國有及國有控股企業(yè)的審計,促進(jìn)深化國有企業(yè)改革,加強國有資產(chǎn)監管。
此外,《規劃》明確,今后5年國有及國有控股企業(yè)審計的重點(diǎn)還包括:檢查企業(yè)會(huì )計信息特別是損益的真實(shí)性,嚴肅查處各種弄虛作假行為和重大違法違規問(wèn)題。關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)費用的管理和使用,治理商業(yè)賄賂;關(guān)注企業(yè)管理中存在的突出問(wèn)題,檢查、分析和評價(jià)企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量狀況和保值增值情況,揭露國有資產(chǎn)流失及侵害職工利益的問(wèn)題。
2004年,國家審計署對中石化、中海油、國家煙草專(zhuān)賣(mài)局等10家大型國有企業(yè)進(jìn)行審計,十大國企查出各類(lèi)違規金額500多億元,揭露案件線(xiàn)索8件,涉案金額16億元。